目 录
第一部分:单位概况
第二部分:2024年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2024年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
根据《广西壮族自治区人民政府金星牌棋2024官方版下载同意设立广西信息职业技术学院的批复》(桂政函〔2021〕46号),广西信息职业技术学院为广西壮族自治区人民政府举办,广西壮族自治区教育厅主管,系专科层次公办高等职业金星牌棋2024官方版下载。学院以现代信息应用技术类专业为重点和特色,现设有北斗学院、互联网科技学院和数字艺术学院3个二级学院,开设了导航与位置服务、物联网应用技术、智能产品开发与应用、智能控制技术、工业机器人、大数据技术、网络营销与直播电商、大数据与会计、软件技术、信息安全技术应用、室内艺术设计、影视多媒体技术、影视动画、数字媒体艺术设计等14个专业,以“现代信息业+传统产业”的方式培养新兴行业人才。
二、机构设置情况
根据《广西壮族自治区人民政府金星牌棋2024官方版下载同意设立广西信息职业技术学院的批复》(桂政函〔2021〕46号)和《自治区金星牌棋2024官方版下载委编办金星牌棋2024官方版下载印发<广西信息职业技术学院机构设置和人员方案>的通知》(桂编办发〔2021〕90号)核准,广西信息职业技术学院为财政全额拨款事业单位,共设置金星牌棋2024官方版下载政管理机构9个,教学教辅科研机构8个,纪检监察、工会、共青团按有关规定和章程设置。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,金星牌棋2024官方版下载开展以全日制大学专科层次为主,成人教育、职业技能培训为辅的高等职业教育活动,培养面向生产、建设、管理,服务一线需要的高素质技术技能型人才。
广西信息职业技术学院无下属预算单位。
第二部分:2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位2024年总收入14810.13万元,总支出14810.13万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加5046.97万元,增长51.69%,主要原因是随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,学生人数增加;总支出较上年增加5046.97万元,增长51.69%,主要原因是随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,事业支出增加。收入包括:一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算14810.13万元,同比增加5046.97万元,增长51.69%。其中:
一般公共预算收入5775.61万元,同比增加2249.65万元,增长63.8%,较上年增长原因为一方面由于我校招生计划数增幅较大,学生人数增加,另一方面自治区进一步加大对高等职业教育的支持力度,提高高职生均拨款的补助水平。
政府性基金预算收入0万元,较上年增加0万元,无增长。2024年度与2023年度一致,均未安排。
国有资本经营预算收入收入0万元,较上年增加0万元,无增长。2024年度与2023年度一致,均未安排。
财政专户管理资金收入9034.51万元,同比增加2797.31万元,增长44.85%,较上年有所增长原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,学生人数增加。。
单位资金收入收入0万元,较上年增加0万元,无增长。2024年度与2023年度一致,均未安排。
上年结转结余收入0万元,较上年增加0万元,无增长。2024年度与2023年度一致,均未安排。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出预算14810.13万元,同比增加5046.97万元,增长51.69%,其中结转下年支出预算0万元,较上年增加0万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
教育支出类科目支出14716.82万元,占本年支出预算99.37%,同比增加4970.78万元,增长51%,较上年有所增长原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,事业支出增加。
社会保障和就业支出51.6万元,占本年支出预算0.35%,同比增加42.13万元,增长444.88%,较上年有所增长原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,人员有所增加。
卫生健康支出15.91万元,占本年支出预算0.11%,同比增加12.99万元,增长444.86%,较上年有所增长原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,人员有所增加。
住房保障支出25.8万元,占本年支出预算0.17%,同比增加21.07万元,增长445.45%,较上年有所增长原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,人员有所增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算3907.62万元,占本年支出预算26.38%,同比增加3601.99万元,增长1178.55%。其中:
人员经费预算3832.03万元,占基本支出预算98.07%,同比增加3535.39万元,增长1191.81%,增长幅度较大的原因为:一是随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,人员有所增加;二是从2024年起,高校生均档单位的绩效工资、编外长聘人员经费等人员经费从项目支出改为基本支出编制。其中:工资福利支出预算3791.05万元,占基本支出预算97.02%,同比增加3504.38万元,增长1222.44%;对个人和家庭的补助预算40.98万元,占基本支出预算1.05%,同比增加31.01万元,增长311.03%。
公用经费(商品和服务支出)预算75.59万元,占基本支出预算1.93%,同比增加66.6万元,增长740.82%。较上年有所增长原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,日常运行成本增加。其中:其他商品和服务支出科目预算19.2万元,占公用经费预算25.4%,为机关事业单位伙食补助费用。
项目支出预算。
项目支出预算10902.51万元,占本年支出预算73.62%,同比增加1444.98万元,增长15.28%。较上年有所增长的原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,事业支出增加。
结转下年支出预算收入0万元,较上年增加0万元,无增长。2024年度与2023年度一致,均未安排。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款总收入5775.61万元,总支出5775.61万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增加2249.65万元,增长63.8%,较上年有所增长原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,生均拨款增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位2024年一般公共预算支出共5775.61万元,较上年增加2249.65万元,增长63.8%,主要原因是随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,事业支出增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。
按支出功能分类项级科目划分,共分四项,其中:
教育支出类科目支出5699.51万元,占本年支出预算38.48%,同比增加2187.51万元,增长62.29%,较上年有所增长原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,人员有所增加。
社会保障和就业支出34.4万元,占本年支出预算0.23%,同比增加28.09万元,增长445.17%,较上年有所增长原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,人员有所增加。
卫生健康支出15.91万元,占本年支出预算0.11%,同比增加12.99万元,增长444.86%,较上年有所增长原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,人员有所增加。
住房保障支出25.8万元,占本年支出预算0.17%,同比增加21.07万元,增长445.45%,较上年有所增长原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,人员有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2024年一般公共预算基本支出共338.1万元,较上年增加62.14万元,增长22.52%,增长的主要原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,人员经费增加。具体情况为:
人员经费预算338.1万元,占基本支出预算100%,较上年增加65.42万元,增长23.99%,较上年有所增长原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,人员有所增加。其中:工资福利支出预算338.1万元,占基本支出预算100%,同比增加67.39万元,增长24.89%;对个人和家庭的补助预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少1.97万元,下降100%。
公用经费(商品和服务支出)预算0万元,占基本支出预算0%,较上年减少3.28万元,下降100%。下降原因为未在一般公共预算安排公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0 万元,与上年一致,未安排一般公共预算安排的“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。
2024年我单位事业单位相关运行经费财政专户管理资金基本支出公用经费(商品和服务支出)预算75.59万元,占基本支出预算2.12%,同比增加69.88万元,增长1223.82%,较上年增长的原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,人员有所增加,日常运行成本增加。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费以及其他费用等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算4462万元,同比增加1612万元,增长56.56%;较上年有所增长的主要原因为随着金星牌棋2024官方版下载办学规模扩大,采购需求有所增加。政府集中采购预算1061万元,占政府采购预算23.78%,同比减少180.1万元,下降14.51%;分散采购预算3401万元,占政府采购预算76.22%,同比增加1793.10万元,增长111.52%。
货物采购1002万元,占政府采购预算22.46%;工程采购550万元,占政府采购预算12.33%;服务采购2910万元,占政府采购预算65.22%。采购限额标准以上,200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算447.9万元,面向中小企业预留金额447.9万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算2400万元,预留750万元专门面向中小企业采购,其中:预留651.6万元面向小微企业采购。
(三)国有资产占用情况说明。
金星牌棋2024官方版下载校舍建筑面积合计98747.42平方米,其中,教学及辅助用房建筑面积47832.75平方米,行政办公用房面积7702.56平方米。
单位车辆预算数为3辆,实有车辆0辆,其中:其中:领导工作用车0辆、一般业务用车0辆、执法执勤用车0辆、轿车(公务)0辆、经济型车(公务)0辆、旅行越野车(公务)0辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目18个,预算资金10902.51万元,其中:一般公共预算安排5437.51万元,政府性基金预算安排0万元,国有资本经营预算安排0万元,财政专户管理资金收入安排5465万元,单位资金安排0万元,上年结转结余资金安排0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
重点项目预算绩效目标说明
重点项目:
1.项目名称:高等金星牌棋2024官方版下载学生资助经费(自治区资金)
预算资金:120.30万元
2024年度绩效目标:为体现金星牌棋2024官方版下载和政府对我校家庭经济困难学生的关怀,帮助他们顺利完成学业,根据工作计划及要求,制定年度实施细则,合理安排预算,规范资金使用,及时足额支付广西信息职业技术学院符合资助条件的学生资助费,通过发放资助金,激励引导高校学生在校期间专心学习,提升就业竞争力。
2.项目名称:高等金星牌棋2024官方版下载学生资助经费(中央资金)
预算资金:391.81万元
2024年度绩效目标:为体现金星牌棋2024官方版下载和政府对我校家庭经济困难学生的关怀,帮助他们顺利完成学业,根据工作计划及要求,制定年度实施细则,合理安排预算,规范资金使用,及时足额支付广西信息职业技术学院符合资助条件的学生资助费,通过发放资助金,激励引导高校学生在校期间专心学习,提升就业竞争力。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用辰鹦桥破2024官方版下载盗竟褐弥С(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、事业单位相关运行经费:按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2024年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
以上各表详见附件广西信息职业技术学院2024年预算公开报表。